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| 18/11/2025 | 0008698/2025 | 0008217/2025 | 0008698/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.LIQUIDACAO PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA CARANGOLA/MG NO DIA 15/11/2025. | WERICA VEIGA GONCALVES | TECNICO EM ENFERMAGEM | 002230 | ***.563.956-** | R$ 35,00 | |
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| 1 | 15/11/2025 | 15/11/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.LIQUIDACAO PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA CARANGOLA/MG NO DIA 15/11/2025. | CARANGOLA |
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| 18/11/2025 | 0008697/2025 | 0008219/2025 | 0008697/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.LIQUIDACAO PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA CARANGOLA/MG NOS DIAS 14 E 15/11/2025. | IAN BATISTA CANDINHO | ENFERMEIRO 20 HORAS | 002372 | ***.714.396-** | R$ 70,00 | |
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| 1 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.LIQUIDACAO PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA CARANGOLA/MG NO DIA 14/11/2025. | CARANGOLA |
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| 18/11/2025 | 0008696/2025 | 0008221/2025 | 0008696/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.LIQUIDACAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA REGIONAL DE SAUDE EM MANHUMIRIM/MG NO DIA 17/11/2025. | JAQUELINE DAMASCENO DE SOUZA MIRANDA | AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | 000066 | ***.499.746-** | R$ 50,00 | |
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| 1 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.LIQUIDACAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA REGIONAL DE SAUDE EM MANHUMIRIM/MG NO DIA 17/11/2025. | MANHUMIRIM |
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| 18/11/2025 | 0008695/2025 | 0008214/2025 | 0008695/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.LIQUIDACAO PARA ACOMPANHAR ALUNOS PARA A APAE DE MANHUMIRIM/MG NO DIA 18/11/2025. | BRIGIDA DE SOUZA GOMES MUZY | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 001180 | ***.773.036-** | R$ 35,00 | |
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| 1 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.LIQUIDACAO PARA ACOMPANHAR ALUNOS PARA A APAE DE MANHUMIRIM/MG NO DIA 18/11/2025. | MANHUMIRIM |
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| 18/11/2025 | 0008694/2025 | 0008212/2025 | 0008694/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.LIQUIDACAO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A APAE DE MANHUMIRIM/MG NOS DIAS 18 E 19/11/2025. | ROBERTO SOARES DE LACERDA | MOTORISTA | 002421 | ***.205.017-** | R$ 70,00 | |
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| 2 | 18/11/2025 | 19/11/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.LIQUIDACAO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A APAE DE MANHUMIRIM/MG NOS DIAS 18 E 19/11/2025. | MANHUMIRIM |
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| 18/11/2025 | 0008693/2025 | 0008208/2025 | 0008693/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.LIQUIDACAO PARA BUSCAR VEICULO (VAN) EM MANHUACU/MG NO DIA 17/11/2025. | FELIPE JACINTO DE OLIVEIRA | MOTORISTA | 002376 | ***.153.946-** | R$ 35,00 | |
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| 1 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.LIQUIDACAO PARA BUSCAR VEICULO (VAN) EM MANHUACU/MG NO DIA 17/11/2025. | MANHUACU |
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| 17/11/2025 | 0008648/2025 | 0008189/2025 | 0008648/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.LIQUIDACAO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A FACULDADE DE CARANGOLA/MG NOS DIAS 17 A 19/11/2025. | MAURILIO AFONSO OLIVEIRA DOS REIS | MOTORISTA | 002255 | ***.197.956-** | R$ 105,00 | |
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| 3 | 17/11/2025 | 19/11/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.LIQUIDACAO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A FACULDADE DE CARANGOLA/MG NOS DIAS 17 A 19/11/2025. | CARANGOLA |
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| 17/11/2025 | 0008647/2025 | 0008192/2025 | 0008647/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.LIQUIDACAO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A PROVA DO ENEM EM CARANGOLA/MG NO DIA 16/11/2025. | LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS COSTA | MOTORISTA | 002482 | ***.988.657-** | R$ 35,00 | |
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| 1 | 16/11/2025 | 16/11/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.LIQUIDACAO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A PROVA DO ENEM EM CARANGOLA/MG NO DIA 16/11/2025. | CARANGOLA |
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| 17/11/2025 | 0008646/2025 | 0008191/2025 | 0008646/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.LIQUIDACAO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A PROVA DO ENEM EM CARANGOLA/MG NO DIA 16/11/2025. | WILLIAM ZANUTI | MOTORISTA | 001194 | ***.381.016-** | R$ 35,00 | |
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| 1 | 16/11/2025 | 16/11/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.LIQUIDACAO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A PROVA DO ENEM EM CARANGOLA/MG NO DIA 16/11/2025. | CARANGOLA |
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| 17/11/2025 | 0008645/2025 | 0008174/2025 | 0008645/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.LIQUIDACAO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CARANGOLA/MG NO DIA 17/11/2025. | THALES JUNIOR DE ALMEIDA NASCIMENTO | MOTORISTA | 002256 | ***.569.276-** | R$ 35,00 | |
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| 1 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.LIQUIDACAO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CARANGOLA/MG NO DIA 17/11/2025. | CARANGOLA |
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