Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialPAPEL TOALHA INTERFOLHADO C 1000 FLSPAPEL, toalha, interfolhado, 03 dobras, branco, sem odor, textura com relevo sensivel ao tato(gofrado), 100 fibra celulosica virgem, nao reciclado, largura minima 23cm, comprimento minimo 26cm e maximo 27cm, gramatura minima 29g/m² Embalagem: pacote com 1.000 folhas, com a marca do fabricante, quantidade de dobras, dimensoes, indicacao de nao reciclado. Unidade de Fornecimento: Pc (PACOTE)10,0000R$ 6,54R$ 65,40
MaterialALCOOL 70 1ALCOOL 70 150,0000R$ 4,37R$ 218,50
MaterialSORO FISIOLOGICO DE LIMPEZA DE CAVIDADES 1000 ML C 12SORO FISIOLOGICO DE LIMPESA DE CAVIDADES 1000ml C/123,0000R$ 29,86R$ 89,58
MaterialTENTACANULLA 15 CMTETACANULLA 15 cm5,0000R$ 5,10R$ 25,50
MaterialESPARADRAPO 10cmX4,5m C/6 UNIDADESESPARADRAPO 10cmX4,5m C/6 UNIDADES5,0000R$ 32,60R$ 163,00
MaterialSORO FISIOLOGICO 0,9 500ml C/24SORO FISIOLOGICO 0,9 500ml C/244,0000R$ 62,64R$ 250,56
MaterialCLORIDRATO DE PEDITINA 50mg INJETAVEL C/25CLORIDRATO DE PEDITINA 50mg INJETAVEL C/251,0000R$ 45,29R$ 45,29
MaterialSERINGA 3ml C/ AGULHA 0,60X2,5 C/100SERINGA 3ml C/ AGULHA 0,60X2,5 C/1005,0000R$ 17,98R$ 89,90
MaterialCOMPLEXO B INJETAVELCOMPLEXO B INJETAVEL2,0000R$ 71,00R$ 142,00
MaterialHIDROCORTIZONA 100MG INJ. C 50 AMPOLASHIDROCORTIZONA 100mg INJ. C/502,0000R$ 132,82R$ 265,64
MaterialCLOR RANITIDINA 50MG INJ 2ML C100 AMPCLORIDRATO DE RANITIDINA INJETAVEL1,0000R$ 37,18R$ 37,18
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
27/08/2018 0004304/2018 Original0501 - SECR MUNIC DE SAUDER$ 1.240,29
08/11/2018 0005555/2018 Original0501 - SECR MUNIC DE SAUDER$ 152,26
27/08/2018 0004304/2018 Original0501 - SECR MUNIC DE SAUDER$ 1.240,29
08/11/2018 0005555/2018 Original0501 - SECR MUNIC DE SAUDER$ 152,26
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
23/10/2018 0004304/2018 0005979/2018 OriginalOrcamentario0501 - SECR MUNIC DE SAUDER$ 1.240,29
11/01/2019 0005555/2018 0000102/2019 OriginalRestos a Pagar Processados0501 - SECR MUNIC DE SAUDER$ 152,26
23/10/2018 0004304/2018 0005979/2018 OriginalOrcamentario0501 - SECR MUNIC DE SAUDER$ 1.240,29
11/01/2019 0005555/2018 0000102/2019 OriginalRestos a Pagar Processados0501 - SECR MUNIC DE SAUDER$ 152,26
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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