Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Caparao ( Total R$ 17.496,00 )
 Data: 24/07/2020 ( Total R$ 17.496,00 )
   0001341/2020 Original0501 - SECR MUNIC DE SAUDE2.073 - Manutencao para Acao Emergencial de Enfrentamento ao COVID-19R$ 17.496,00
       Total R$ 17.496,00
Total R$ 17.496,00
       Total R$ 17.496,00
Total R$ 17.496,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Caparao ( Total R$ 17.496,00 )
 Data: 30/07/2020 ( Total R$ 17.496,00 )
   0001341/2020 0003690/2020 Original0501 - SECR MUNIC DE SAUDE2.073 - Manutencao para Acao Emergencial de Enfrentamento ao COVID-19R$ 17.496,00
        Total R$ 17.496,00
Total R$ 17.496,00
        Total R$ 17.496,00
Total R$ 17.496,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Caparao ( Total R$ 17.496,00 )
 Data: 30/07/2020 ( Total R$ 17.496,00 )
   0003690/2020 0004388/2020 OriginalOrcamentario0501 - SECR MUNIC DE SAUDE2.073 - Manutencao para Acao Emergencial de Enfrentamento ao COVID-19R$ 17.496,00
         Total R$ 17.496,00
Total R$ 17.496,00
         Total R$ 17.496,00
Total R$ 17.496,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Caparao ( Total R$ 17.496,00 )
  21/07/2020000065/202001 - Compras de MaterialAQUISICAO DE TOTEM DISPLAY DISPENSER DE ALCOOL GEL PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 17.496,00
        Total R$ 17.496,00
Total R$ 17.496,00
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