Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialMOLA 01 DIANTEIRA VEICULO VW 15.190 2,0000R$ 357,54R$ 715,08
MaterialPARAFUSO RODA ONIBUS 10,0000R$ 18,61R$ 186,10
MaterialPINO MOLA DIANTEIRA - ONIBUS 10,0000R$ 30,16R$ 301,60
MaterialRETENTOR RODA DIANTEIRA ONIBUS 2,0000R$ 29,47R$ 58,94
MaterialRETENTOR RODA TRASEIRA ONIBUS 2,0000R$ 106,60R$ 213,20
MaterialRETENTOR PINHAO DIFERENCIAL VEICULO VW 15.190 1,0000R$ 54,16R$ 54,16
MaterialROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO ONIBUS 2,0000R$ 98,45R$ 196,90
MaterialROLAMENTO RODA DIANT. INTERNO 2,0000R$ 133,51R$ 267,02
MaterialROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO ONIBUS 2,0000R$ 147,50R$ 295,00
MaterialROLAMENTO CARDAN - ONIBUS 1,0000R$ 256,37R$ 256,37
MaterialTERMINAL DIRECAO DIREITO - ONIBUS 1,0000R$ 137,20R$ 137,20
MaterialPINO CENTRO MOLA ONIBUS AGRALE 4,0000R$ 6,60R$ 26,40
MaterialROLAMENTO RODA TRAS INTERNO ONIBUS 2,0000R$ 185,00R$ 370,00
MaterialPINO CENTRO MOLA ONIBUS 4,0000R$ 8,70R$ 34,80
MaterialMOLA 01 TRASEIRA- ONIBUS 2,0000R$ 366,91R$ 733,82
MaterialKIT ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN VEICULO VW 15.190 2,0000R$ 35,00R$ 70,00
MaterialGRAMPO MOLA ONIBUS 4,0000R$ 46,83R$ 187,32
MaterialDIAFRAGMA CUICA FREIO VEICULO VW 15.190 5,0000R$ 18,66R$ 93,30
MaterialCUICA FREIO VEICULO VW 15.190 2,0000R$ 283,39R$ 566,78
MaterialCOXIM MOTOR 2,0000R$ 90,78R$ 181,56
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
08/04/2019 0001460/2019 Original0401 - SECR MUNIC EDUCACAOR$ 8.445,51
08/04/2019 0001460/2019 Original0401 - SECR MUNIC EDUCACAOR$ 8.445,51
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
11/04/2019 0001460/2019 0002043/2019 OriginalOrcamentario0401 - SECR MUNIC EDUCACAOR$ 8.445,51
11/04/2019 0001460/2019 0002043/2019 OriginalOrcamentario0401 - SECR MUNIC EDUCACAOR$ 8.445,51
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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