Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Caparao ( Total R$ 18.252,49 )
 Data: 18/03/2025 ( Total R$ 4.566,56 )
   0000826/2025 Original0401 - SECR MUNIC EDUCACAO2.032 - MANT ATIV SECR DE EDUCACAOR$ 4.566,56
       Total R$ 4.566,56
Total R$ 4.566,56
 Data: 26/02/2025 ( Total R$ 1.560,70 )
   0000681/2025 Original0901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.135 - PROTECAO SOCIAL BASICA/MANUTENCAO DO CRASR$ 724,00
   0000680/2025 Original0901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.126 - IGD SUAS/PBFR$ 278,90
   0000679/2025 Original0901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.135 - PROTECAO SOCIAL BASICA/MANUTENCAO DO CRASR$ 278,90
   0000678/2025 Original0901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.131 - MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZR$ 278,90
       Total R$ 1.560,70
Total R$ 1.560,70
 Data: 11/02/2025 ( Total R$ 7.041,00 )
   0000562/2025 Original0401 - SECR MUNIC EDUCACAO1.015 - AQUIS.MOV.VEIC.EQUIP.P/ENS.FUNDAMENR$ 7.041,00
       Total R$ 7.041,00
Total R$ 7.041,00
 Data: 05/02/2025 ( Total R$ 5.084,23 )
   0000528/2025 Original0901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.126 - IGD SUAS/PBFR$ 3.086,23
   0000527/2025 Original0101 - GABINETE DO PREFEITO1.003 - AQUIS M.VEIC E EQUIP P/GABINETER$ 1.998,00
       Total R$ 5.084,23
Total R$ 5.084,23
       Total R$ 18.252,49
Total R$ 18.252,49
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Caparao ( Total R$ 12.961,93 )
 Data: 19/03/2025 ( Total R$ 1.998,00 )
   0000527/2025 0001785/2025 Original0101 - GABINETE DO PREFEITO1.003 - AQUIS M.VEIC E EQUIP P/GABINETER$ 1.998,00
        Total R$ 1.998,00
Total R$ 1.998,00
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 7.041,00 )
   0000562/2025 0001790/2025 Original0401 - SECR MUNIC EDUCACAO1.015 - AQUIS.MOV.VEIC.EQUIP.P/ENS.FUNDAMENR$ 7.041,00
        Total R$ 7.041,00
Total R$ 7.041,00
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 836,70 )
   0000679/2025 0001789/2025 Original0901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.135 - PROTECAO SOCIAL BASICA/MANUTENCAO DO CRASR$ 278,90
   0000680/2025 0001788/2025 Original0901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.126 - IGD SUAS/PBFR$ 278,90
   0000678/2025 0001787/2025 Original0901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.131 - MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZR$ 278,90
        Total R$ 836,70
Total R$ 836,70
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 3.086,23 )
   0000528/2025 0001154/2025 Original0901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.126 - IGD SUAS/PBFR$ 3.086,23
        Total R$ 3.086,23
Total R$ 3.086,23
        Total R$ 12.961,93
Total R$ 12.961,93
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Caparao ( Total R$ 12.961,93 )
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 9.875,70 )
   0001787/2025 0001918/2025 OriginalOrcamentario0901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.131 - MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZR$ 278,90
   0001789/2025 0001917/2025 OriginalOrcamentario0901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.135 - PROTECAO SOCIAL BASICA/MANUTENCAO DO CRASR$ 278,90
   0001788/2025 0001916/2025 OriginalOrcamentario0901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.126 - IGD SUAS/PBFR$ 278,90
   0001790/2025 0001915/2025 OriginalOrcamentario0401 - SECR MUNIC EDUCACAO1.015 - AQUIS.MOV.VEIC.EQUIP.P/ENS.FUNDAMENR$ 7.041,00
   0001785/2025 0001914/2025 OriginalOrcamentario0101 - GABINETE DO PREFEITO1.003 - AQUIS M.VEIC E EQUIP P/GABINETER$ 1.998,00
         Total R$ 9.875,70
Total R$ 9.875,70
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 3.086,23 )
   0001154/2025 0001171/2025 OriginalOrcamentario0901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.126 - IGD SUAS/PBFR$ 3.086,23
         Total R$ 3.086,23
Total R$ 3.086,23
         Total R$ 12.961,93
Total R$ 12.961,93
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Caparao ( Total R$ 66.986,05 )
  10/03/2025000013/202501 - Compras de MaterialCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS EM GERAL, MATERIAIS PERMANENTES, ELETRODOMESTICOS, ELETROELETRONICOS, BRINQUEDOS INFANTIS E CORRELATOS, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEVIGENTER$ 66.986,05
        Total R$ 66.986,05
Total R$ 66.986,05
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